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清遠(yuǎn)市自然資源局

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度部門決算情況說明

來源:清遠(yuǎn)市空間規(guī)劃信息網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2016-09-24

 

 

    根據(jù)市財政局《關(guān)于批復(fù)2015年度市級部門決算的通知》(清財辦[2016]24號)文件精神,對我局2015年度部門決算情況進行說明。

一、部門概況:

部門職責(zé)

     清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局為正科級行政機關(guān)。其主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計的方針政策、法律法規(guī):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目用地選址,按程序報批后核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》和《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃以下層次規(guī)劃的審批管理,核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》,負(fù)責(zé)組織管轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃驗收及違法建設(shè)案件定性工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)清機編辦201386號文,清機編辦201467號文,核定行政執(zhí)法編制五名,行政編制五名,本部門無下屬單位

、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總收入180.11萬元,其中:財政撥款收入122.17萬元,比上年決算數(shù)增加8.54萬元,增長7.52%;

其他收入57.94萬元,比上年決算數(shù)減少88.91萬元,下降60.54%。

(二)2015年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總支出185.74萬元,其中:一般公共服務(wù)(類)支出8.62萬元,比上年決算數(shù)增加4.48萬元,增長108.21%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.74萬元,比上年決算數(shù)增加0.87萬元,增長100%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.30萬元,比上年決算數(shù)減少75.31萬元,下降31.30%,住房保障支出10.08萬元,比上年決算數(shù)增加5.76萬元,增長133.33%。

、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財政撥款收入合計122.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入122.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬元,下降31.71%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,年初預(yù)算數(shù)0.00 萬元。

(二)2015年度財政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財政撥款支出合計122.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出122.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬元,下降31.71%;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。

“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公”經(jīng)費支出合計5.29萬元,比2014年減少12.30萬元,下降70%;比2015年預(yù)算減少5.71萬元,下降52%。其中:公務(wù)用車運行維護費5.29萬元,比2014年減少3.61元;比2015年預(yù)算減少4.71元;公務(wù)接待情況:使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出30.46萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2014年48.40萬元減少17.94萬元,降低37%。減少主要原因是我分局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

(四)2015年本部門政府采購支出總額為0。

(五)國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2015年12月31日,本部門實有車輛1輛,是一般公務(wù)用車;無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(六)預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

本部門2015年無重點支出項目。

五、專業(yè)名詞解釋:

1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

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